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自查专项工作总结7篇

发表时间:2023-12-31

自查专项工作总结。

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自查专项工作总结【篇1】

公务接待“吃公函”问题排查整治工作启动实施以来,x县纪委监委切实提高政治站位,聚焦排查重点,不断压紧压实职责任务,以坚定的信念和扎实有效的举措,推动排查整治监督检查工作有序开展。

精心安排部署、周密组织实施。及时给全县各级党组织下发《关于在全县开展公务接待中“吃公函”问题排查整治工作的通知》,组织召开全县纪检监察机关工作安排部署会,并要求各镇纪委、各派驻纪检监察组督促各级党委(党组)学习相关制度和排查通知要求,压实监督责任,确保排查整治工作有效开展。

强化监督检查、确保工作实效。通过召开会议、座谈交流、采取听汇报、查看账目、核查票据等方式,对xx以来公务接待中“吃公函”、出差补助、公务用车、公款购买赠送礼品等自查自纠情况开展监督检查,严防隐形变异的“四风”问题反弹回潮,确保排查整治工作取得实效。

强化财务管理、防范财务风险。联合县财政局举办全县财务人员综合能力提升培训班,对财务人员进行廉政风险培训,牢固树立法治观念,防范财务管理风险,规范公款支出,推动各级党组织和广大党员干部认真落实公务接待管理有关纪律规定。

畅通举报渠道、严肃追责问责。公布纪检监察信访举报电话、地址、邮箱等渠道,同时督促县财政局监督检查和县审计局审计调查中发现的问题线索及时移交县纪委监委,并进行综合研判,精准运用监督执纪“四种形态”和“自查从宽、被查从严”的政策策略,严肃追责问责。

自查专项工作总结【篇2】

5号文件精神进行自查,做到边学习、边检查、边核实,着重对授权授信管理、储蓄业务、房屋装修及租赁、中间业务、会计结算、不良资产处置等方面进行了自查自纠。

现将近阶段自查情况汇报如下:

一、对授权授信管理的自查

经查我社信贷人员在信贷管理方面能够严格执行《贷款通则》的有关规定以及贷款“三查”制度办理各项贷款业务,无利用职权进行“吃”“拿”“卡”“要”等不正当交易的行为。

二、对储蓄业务的自查

经查我社均能够认真执行储蓄业务管理的有关规定,无集体或者工作人员“送各种礼品给客户”等变相提高存款利率的不正当交易的行为。

三、对房屋租赁及装修的自查

经查我社出租房屋2间,年租金为5600元,符合当地房屋租赁的市场价格;无重大的房屋装修工程,即使资金较小的装修项目,均向联社部门报批,在核准的各项费用范围内进行装修。

四、对中间业务的自查

经查我社目前开展的中间业务主要有联行汇总业务,交通罚款代缴业务。前者按照人民银行的规定收取手续费,后者目前不收取手续费,均无不正当交易的行为。

五、对会计结算的自查

经查我社会计业务能够严格按照规定认真操作,能够进行事前审查、事中复核和事后监督。各项费用均凭合法的发票报销,并严格执行“三签”制度。无不正当交易的行为。

六、对不良资产处置的自查

经查我社在此期间已处置的不良资产共12笔,金额25.6万元,均严格执行呆帐核销的有关规定,无不正当交易的行为。

七、无不正当交易行为的投诉和举报

自查情况总结:

通过此阶段治理商业贿赂专项工作的开展,从自查的情况看,我社各项内控制度能够覆盖各项业务,各项业务操作均能够按照有关规定办理,无集体和工作人员为了获得与客户、其他单位和个人的交易机会或者有利于实现交易目的,向其赠送现金、物品或者其他有价证券等行贿的行为;也无客户、其他单位和个人为了获得交易机会或者有利于实现交易目的,向集体和工作人员赠送且被接受的现金、物品或者其他有价证券等受贿和索贿的行为。

但是,目前这些不正当行为没有发生并不代表将来也一定不会发生,从这一点上,我们认识到治理商业贿赂专项工作将是一项长期的工作,同样需要我社上下在今后的工作中防微杜渐,不断完善。

自查专项工作总结【篇3】

XX年5月末至6月中旬,我社不间断地召开反商业贿赂专项工作会议,通过反复学习,加深领会,充分认识此次专项治理工作的目的和重要意义。我社上下联系自身的工作实际,对照联社三信联[XX]5号文件精神进行自查,做到边学习、边检查、边核实,着重对授权授信管理、储蓄业务、房屋装修及租赁、中间业务、会计结算、不良资产处置等方面进行了自查自纠。

现将近阶段自查情况汇报如下:

一、对授权授信管理的自查

经查我社信贷人员在信贷管理方面能够严格执行《贷款通则》的有关规定以及贷款“三查”制度办理各项贷款业务,无利用职权进行“吃”“拿”“卡”“要”等不正当交易的行为。

二、对储蓄业务的自查

经查我社均能够认真执行储蓄业务管理的有关规定,无集体或者工作人员“送各种礼品给客户”等变相提高存款利率的不正当交易的行为。

三、对房屋租赁及装修的自查

经查我社出租房屋2间,年租金为5600元,符合当地房屋租赁的市场价格;无重大的房屋装修工程,即使资金较小的装修项目,均向联社部门报批,在核准的各项费用范围内进行装修。

四、对中间业务的自查

经查我社目前开展的中间业务主要有联行汇总业务,交通罚款代缴业务。前者按照人民银行的规定收取手续费,后者目前不收取手续费,均无不正当交易的行为。

五、对会计结算的自查

经查我社会计业务能够严格按照规定认真操作,能够进行事前审查、事中复核和事后监督。各项费用均凭合法的发票报销,并严格执行“三签”制度。无不正当交易的行为。

六、对不良资产处置的自查

经查我社在此期间已处置的不良资产共12笔,金额25.6万元,均严格执行呆帐核销的有关规定,无不正当交易的行为。

七、无不正当交易行为的投诉和举报

自查情况总结:

通过此阶段治理商业贿赂专项工作的开展,从自查的情况看,我社各项内控制度能够覆盖各项业务,各项业务操作均能够按照有关规定办理,无集体和工作人员为了获得与客户、其他单位和个人的交易机会或者有利于实现交易目的,向其赠送现金、物品或者其他有价证券等行贿的行为;也无客户、其他单位和个人为了获得交易机会或者有利于实现交易目的,向集体和工作人员赠送且被接受的现金、物品或者其他有价证券等受贿和索贿的行为。

但是,目前这些不正当行为没有发生并不代表将来也一定不会发生,从这一点上,我们认识到治理商业贿赂专项工作将是一项长期的工作,同样需要我社上下在今后的工作中防微杜渐,不断完善。

自查专项工作总结【篇4】

按照洛阳市医疗保障局《关于对违规使用医保基金行为专项自查的通知》要求,我院立即组织相关人员严格按照医疗保险的政策规定和要求,对医保基金使用情况工作进行了自查自纠,认真排查,积极整改,现将自查情况报告如下:

一、提高思想认识,严肃规范管理

为加强对医疗保险工作的领导,我院成立了院领导为组长,相关科室负责人为成员的医保工作领导小组,明确分工责任到人,从制度上确保医保工作目标任务的落实。组织全院医护人员认真学习有关文件,针对本院工作实际,查找差距,积极整改,加强自律管理、自我管理。

严格按照我院与医保中心签定的《定点医疗机构服务协议书》的要求执行,合理、合法、规范地进行医疗服务,坚决杜绝弄虚作假恶意套取医保基金违规现象的发生,保证医保基金的安全运行。

二、建立长效控费机制,完成各项控费指标

我院医保办联合医、药、护一线医务人员以及相关科室,实行综合性控制措施进行合理控制医疗费用。严格要求医务人员在诊疗过程中应严格遵守各项诊疗常规,做到因病施治,合理检查、合理治疗、合理用药,禁止过度检查。严格掌握参保人的入院标准、出院标准,严禁将可在门诊、急诊、留观及门诊特定项目实施治疗的病人收入住院。

充分利用医院信息系统,实时监测全院医保病人费用、自费比例及超定额费用等指标,实时查询在院医保病人的医疗费用情况,查阅在院医保病人的费用明细,发现问题及时与科主任和主管医生沟通,并给予正确的指导

自查专项工作总结【篇5】

(1)树立端正的的办园理念

我们幼儿园的办园目标和思路是;以《关于开展幼儿园“小学化”专项治理工作的通知》精神为指导,以五大领域为轴线,以素质教育为基础,秉承“寓教于乐”的教育理念;突出科学启蒙教育特色;坚持“一切为了孩子”的办园宗旨;“面对实现向全体幼儿,培养好奇、好问、好学、健康乐群、善于发现、勇于表达、全面和谐发展的有个性的接班人,为幼儿一生的发展打好基础,为家长提供优质服务”的办园目标。(jaB88.Com 88教案网)

(2.)坚持科学的教育方式

我园在保教工作中以游戏为基本活动,使幼儿“在生活中做人,在活动中健体,在探索中求知,在环境中审美”,注重区角活动和创造性游戏的开展。从不开设兴趣班、特长班、实验班等强化训练活动,也不盲目迎合家长的要求,提前教授小学教育内容;也没有给幼儿布置家庭作业的现象。我们每学期根据计划组织幼儿开展了形式多样的主题教育活动。让每个孩子个性得到张扬,潜能得到充分发挥,充分展示素质教育成果,展现全面发展的和谐之美。

2、加强科学化、规范化、精细化管理,为幼儿自主游戏和学习探索提供机会和条件。

自查专项工作总结【篇6】

为贯彻落实中央领导关于加强民生资金管理的指示精神,我局决定组织开展涉及民生的林业专项资金自查自纠工作。现将有关事项通知如下:

一、检查范围和内容

(一)检查范围

经商国家发展改革委、财政部确定,列入本次自查自纠范围的为涉及民生的林业专项资金,具体为:20xx20xx年各级财政安排的退耕还林工程、棚户区改造工程和贫困林场扶贫项目专项资金。自查面要达到百分之百,不留死角。

(二)检查内容

1.管理制度是否完善;

2.资金是否及时足额拨付,配套资金是否落实到位,对农民的补贴是否到户;

3.是否存在虚报冒领、套取资金的问题;

4.是否存在截留、挤占、挪用资金的问题;

5.是否存在违反基本建设程序的问题,建设内容、工程质量是否符合批复和规定要求;

6.其他问题。

二、自查自纠工作开展时间

20xx年11月1日至11月30日。

三、有关要求

(一)各地各单位要以高度负责的精神,抓紧开展涉及民生的林业专项资金自查自纠工作,认真填报相关表格,严格查找项目和资金管理中的漏洞和问题,不走过场,不虚报瞒报。

(二)加强项目资金管理,结合自查自纠工作,针对发现的问题,完善项目和资金管理制度建设,加强内部控制,防止资金挪用、乱用,确保林业民生工程质量和资金安全。

(三)对自查自纠工作发现的问题及时整改纠正,避免造成更大损失,查清线索,如实上报。

(四)做好自查自纠总结报告报送工作。各地各单位于20xx年11月30日前将自查自纠总结报告报送国家林业局计财司。同时,准备好自查汇报材料、有关管理制度、相关年度预算下达、资金拨付等资料和会计账簿、原始凭证等档案资料。我局将适时组织检查组到有关省区抽查,具体安排另行通知。

自查专项工作总结【篇7】

为深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,聚焦“吃公函”切口纠治违规公款吃喝。近日,x镇纪委监委开展“吃公函”问题专项治理自查。

一是加强学习提高觉悟。组织学习了《党政机关国内公务接待管理规定》,通过学习《规定》精神,拧紧思想总开关,从源头上杜绝公务接待“吃公函”问题,也是是驰而不息纠治“四风”的关键举措。

二是真查真纠深查深纠。对涉及的党政办、财政所、食堂开展督察,对辖区内的酒店、饭店等餐饮行业开展排查,逐单查验接待电话记录、公函单、对比公函内容、行程人员、接待清单,接待单位与被接待单位信息,查看原始凭证等方式,建立自查自纠问题清单。

三是警示教育启发警醒。对现实中发生的案例开展警示教育,提高党员干部的思想认识和执行“两违规”的自觉性。使广大的党员干部心灵受到震撼,启发和警醒,做到以案促改。

下一步,x镇纪委监委将常态化的落实整治公务接待中“吃公函”问题,杜绝违规吃喝的现象发生。持续释放对“四风”问题紧盯不放、坚决不让、一抓到底的强烈信号。